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Cómo ejecutar el proceso de Dunning: SAP F150.

Dunning Es el proceso de correspondencia con el Cliente/Proveedor sobre facturas pendientes (en SAP las llamamos partidas abiertas). En SAP podemos programar el Proceso de Dunning y mantener diferentes Niveles de Dunning para la ejecución de Dunning. El proceso de […]

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«TABLAS IMPORTANTES de SAP FI: ¡Imprescindibles! – Conocimiento esencial.

Aquí están las tablas importantes del módulo SAP FI: Datos maestros Cuentas de Mayor Código Descripción SKA1 Cuentas de Mayor (Plan de Cuentas) SKAT Cuentas de Mayor (Plan de Cuentas: Descripción) SKB1 Cuentas de Mayor (Código de Empresa) Maestro de […]

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Revaluación de moneda extranjera en SAP: Cierre mensual de finanzas.

Antes de crear Estados Financieros, debemos realizar la Valoración de Moneda Extranjera para la Transacción realizada en Moneda Extranjera. Estas transacciones pueden ser cuentas por cobrar o cuentas por pagar o transferencias de dinero entre empresas que involucran Cuentas de […]

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Informes Importantes en SAP FI Reportes Clave en SAP FI.

Tutorial de Informes SAP FI Este tutorial le proporcionará una visión general de los informes importantes que se utilizan con frecuencia en SAP FI. Ahora discutiremos uno por uno. Lista de Cuentas del Mayor GL Ingrese el código de transacción […]

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Diferencias de Redondeo en SAP Tutorial Diferencias de Redondeo en Tutorial de SAP.

Algunas veces, cuando se publica un documento de compensación, su monto se redondea. La diferencia de redondeo se puede contabilizar en una cuenta de mayor. Puede tratarse de un gasto o un ingreso. En SAP, podemos configurar la cuenta en […]

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Cómo asignar una cuenta simbólica a una cuenta de mayor en SAP – Guía completa.

Las siguientes transacciones de SAP se utilizan para asignar cuentas simbólicas a diferentes cuentas de mayor general OBYG – asigna cuentas simbólicas a cuentas financieras (pasivos) OBYE – asigna cuentas simbólicas a cuentas de gastos (gastos) Cómo mapear cuenta simbólica […]

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Cómo contabilizar el pago saliente al proveedor F-53 en SAP – Guía paso a paso

En este tutorial, aprenderemos a contabilizar el pago saliente para el proveedor en SAP Steps to Post Outgoing Payment in SAP Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando Paso 2) En la próxima pantalla, […]

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Contabilización devolución de compra en SAP FI – FB65

Devolución posterior a la compra en SAP En este tutorial, aprenderemos a realizar una devolución posterior a la compra en SAP Paso 1) Ingrese el código de transacción FB65 en el campo de comando Paso 2) En la siguiente pantalla, […]

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Cómo crear un proveedor único FK01 en SAP

En SAP, podemos crear un registro maestro de proveedores por única vez para aquellos proveedores que no tienen transacciones frecuentes y no queremos mantener sus registros maestros por separado. En tales casos creamos un Proveedor por única vez en el […]

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Guía paso a paso para crear datos maestros de proveedores en SAP

En este tutorial, aprenderemos, Cómo crear un proveedor Cómo mostrar cambios en el maestro de proveedores Cómo crear un proveedor Este tutorial te guía a través de los pasos para crear datos maestros de proveedores Paso 1) Ingrese el código […]

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