
En la versión anterior, Self-Billing Cockpit solo admitía la comparación de importes netos en Self-Billing con contabilización automática. En caso de que existan algunas diferencias fiscales entre el cliente y el proveedor, se generarían documentos de facturación y documentos financieros incorrectos.
Centro de API de SAP: https://api.sap.com/api/TransmissionReceiverAPI/overview
Documento de ayuda de SAP: https://help.sap.com/docs/CP_SELF_BILLING/3c59c5f3dc1c46f7872ae6124561ece8/56a0fe8ddbb1480fb212756f92c199e2.html?version=latest&locale=en-US
En caso de que el cliente envíe el «Número de registro de IVA del cliente», el sistema comparará este número con el «Número de registro de IVA». desde la factura inicial en el sistema backend.
En caso de que el cliente envíe el «Número de registro de IVA del proveedor», el sistema comparará este número con el «Número de registro de IVA». desde «Definir números de registro de IVA nacional» en el sistema backend.
En caso de que haya diferencias en cada uno de esos campos, el sistema arrojará un error y detendrá el procesamiento de autofacturación.
Si hay algunos errores por parte del cliente, el proveedor podría desactivar este documento de autofacturación e informar al cliente para que envíe uno nuevo.
Si hay algunos errores por parte del proveedor, el proveedor deberá crear una nueva facturación inicial con el número de IVA correcto o cambiar la configuración del número de IVA. Luego vuelva a simular estos documentos de autofacturación.
Nota: Los datos maestros de la sociedad se replicarían en la base diaria de Self-Billing Cockpit. En caso de que cambie «Definir números de registro de IVA nacional», debe esperar hasta mañana para volver a simular el documento de autofacturación.
Reciba «VatRate» y «VatAmount» del cliente.
El sistema verificará el monto del impuesto transmitido y la tasa de impuesto válida o no en el nivel de artículo.
Por ejemplo: Valor neto transmitido 20 EUR * Tasa de impuestos transmitidos % = 2 EUR, que es una diferencia con el monto del impuesto transmitido de 2,4 EUR.
El sistema arroja un error como se muestra a continuación. El proveedor desactivará este documento de autofacturación e informará al cliente para que envíe uno nuevo.
En caso de que el cliente no envíe el monto del impuesto y la tasa del impuesto en el documento de autofacturación, el sistema no comparará el monto del impuesto y la tasa del impuesto.
En caso de que el cliente solo envíe la tasa de impuestos, el sistema comparará la tasa de impuestos y calculará la diferencia del monto del impuesto automáticamente.
Diferencia de importe fiscal = Valor neto transmitido 20 EUR * Tipo impositivo transmitido 10 % – Importe fiscal de referencia 4,2 EUR = -2,2 EUR
En caso de que el cliente solo envíe el monto del impuesto, el sistema solo comparará el monto del impuesto.
En caso de que el cliente envíe tanto la tasa impositiva como el monto del impuesto, el sistema compararía ambos y tomaría la diferencia de la tasa impositiva como prioridad más alta.
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