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Documento e Informe Cumplimiento México: Reporte de retención de impuestos y DIOT

By s4pcademy 


Document and Reporting Compliance México: Reporte de retención de impuestos y DIOT

Lea esta publicación en inglés: haga clic en aquí.

¡Hola a todos!

Este blog contiene información acerca de cómo reportar correctamente la información de retención de impuestos usando el informe DIOT de Document and Report Compliance. Analizaremos los siguientes temas:

  • Información de fondo.
  • Cómo configurar el informe.

informacion de fondo

El informe DIOT solo refleja la retención de impuestos que se considera al momento del pago.

Mientras que una factura también genera un Importe de retención, no se supone que este importe apareció en el informe. Dado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México solo tiene en cuenta el importe pagado.

¿Cómo puedo configurarlo?

Para declarar el importe de retención de impuestos con el informe DIOT del CDI, se debe configurar la retención de impuestos para el proveedor al momento del pago.

  1. Actualice la vista V_T059PP en las transacciones SM30 para el país MX.

La image muestra una captura de pantalla del sistema SAP en las transacciones SM30. Se resalta el tipo de retención de impuestos “4% IVA (IVA) para proveedor de México”, en la columna Nombre.

  1. Abra la opción Socio comercial (Business Partner) en proveedor.

La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SM30. El campo Interlocutor comercial está en blanco y el campo Visualizar en rol IC se completa con la opción Proveedor FI FLVN00.

  1. Fije la retención de impuestos relevantes.

La imagen muestra una captura de pantalla de la pestaña Proveedor: Retención de impuestos. A continuación, se muestra la sección Tipos de retención de impuestos con dos artículos en la columna Tipo de retención de impuestos: M1 y M2. En la columna Descripción de tipo de retención de impuestos, aparece una descripción breve para cada uno: M1, Retención de impuestos ISR y M2, Retención de IVA. Ambos tienen el mismo indicador de retención, A1.

Después de seguir los pasos anteriores, ejecute el informe DIOT del CDI y el importe correcto para la retención de impuestos se mostrará.

Ahora, cuando se contabiliza una compensación o un pago parcial, el pago tendrá el importe de retención de impuestos necesario para mostrar en el informe DIOT Document and Report Compliance, el monto proporcional al importe pagado. Además, no se mostrará ninguna importación de retención en la factura.

Más información:

  • Más información sobre informes legales para México: Haga clic aquí.
  • ¿Tiene preguntas sobre la declaración del IVA para México? Consulte nuestra nota de preguntas frecuentes para el informe de IVA.
  • Haga clic aquí para ver la nota SAP 3169254.
  • Nube SAP S/4HANA: Declaración de IVA | Portal de ayuda de SAP
  • Siga la página del tema SAP Document and Reporting Compliance y márquelo para consolidar al día con las nuevas publicaciones de blog.

Hasta la próxima,

Andrés Caus




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